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Situação:

SANTIBR-71301  Pedido com natureza interestadual

Por favor, verificar as naturezas dos pedidos abaixo. Temos os 3 pedidos abaixo nesta condição, porém houve alteração no retorno do erro.

 

Observação

Pedido 6527856A Pedido está no Pre-Fatur Embarque 14180 no resumo 485 - Retire o mesmo da fila do fat.automático e avise a TI"

Pedido 6527857A Pedido está no Pre-Fatur Embarque 14184 no resumo 470 - Retire o mesmo da fila do fat.automático e avise a TI"

Pedido 6527858A Pedido está no Pre-Fatur Embarque 14180 no resumo 585 - Retire o mesmo da fila do fat.automático e avise a TI"

 

Possíveis Soluções:

O pedido de origem do CRM PWM estava com a natureza para entrega dentro do estado, mas o endereço de entrega era para fora do estado.

image-20240314-212353.png

AJUSTAR A NATUREZA DOS PEDIDOS PAI E FILHO

FOR EACH ped-venda
   WHERE ped-venda.cod-emitente = 535264
     AND ped-venda.nr-pedcli BEGINS "6527858" 
WITH FRAME a:
      DISP ped-venda.nr-pedcli
           ped-venda.nat-operacao.
  //  ASSIGN ped-venda.nat-operacao = "691022".
   
    FOR EACH ped-item  OF ped-venda 
    WITH FRAME a:
        DISP ped-item.nr-pedcli
             ped-item.it-codigo
             ped-item.nat-operacao.
     // ASSIGN ped-item.nat-operacao = "691022".
        DOWN.
   END.
END.

AJUSTAR A NATUREZA DA NOTA FISCAL

FOR EACH nota-fiscal
   WHERE nota-fiscal.cod-estabel  = "99"
     AND nota-fiscal.serie = "3"
     AND nota-fiscal.nr-nota-fis = "0130766"
     AND nota-fiscal.nat-operacao = "591022"
WITH FRAME a:

    DISP nota-fiscal.cod-estabel  
         nota-fiscal.nr-nota-fis      
         nota-fiscal.nat-operacao.
  //ASSIGN nota-fiscal.nat-operacao = "691022".

        FOR EACH it-nota-fisc OF nota-fiscal
        WITH FRAME a:
            DISP it-nota-fisc.it-codigo
                 it-nota-fisc.nat-operacao.
          //ASSIGN it-nota-fisc.nat-operacao = "691022".
            DOWN.
    END.
END.

Para consultar a Natureza de Operação correta e quando a nota está como não gerada, podemos retirar os comentários e rodar que vai ajustar a natureza o pedido pai, filho, itens do pedido, nota fiscal e dos itens da nota e então é só enviar novamente para autorizar.

Depois retirar o pedido da fila do faturamento automático

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