FAQ - FATURAMENTO

Situação:

MOFT100 - Nota Fiscal não gerada estab 99

Possíveis Soluções:

SANTIBR-59316MOFT100 - Nota Fiscal não gerada estab 99

FATURAMENTO AUTOMATICO SOMENTE NA SANTILLANA estab 99 e 75 serie 3, NAS OUTRAS EMPRESAS PODE CONSULTAR PELO FT0909

Obs.: NA SANTILLANA ESTAB 99 E 75, SERIE 3 NÃO PODE SER ENVIADA PELO FT0909, DEVIDO AO FATURAMENTO AUTOMATICO

Em caso de divergência da situação da nota no ERP x SEFAZ, 

Realizar o procedimento do Travamento Faturamento Automático W:\ESP2\qgp\Fat-Automatico 

Abertura de chamado com motivo de NF-e não gerada e no moft100 Verificar no MOFT1800  

No faturamento automático não podemos utilizar o FT0909 para notas serie 3 no estab 99 e 75 da Santillana, para verificar a autorização de notas, temos que utilizar o próprio MOFT1800 e ver por lá e no FT0904 para pegar a chave e consultar no SEFAZ a situação da nota.

Nota INEXISTENTE na base nacional do SEFAZ:

Em caso de divergência da situação da nota no ERP x SEFAZ, a primeira ação é executar o FT0915 para o estabelecimento e série e dias = 0 (dia atual). Esse programa tenta sincronizar o status entre TSS x ERP:

Outro programa que também não podemos usar para o faturamento automático é o FT0910:

No FT0909 apresenta a mensagem 36373 - [TSS REMESSA] NF-e (0545792) não foi integrada com o TSS. A NF-e enviada não foi criada no banco de dados do TSS. NF-e não gerada, e deve ser reenviada:

Verificar o status da NF no SEFAZ https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx com chave da nota se já está autorizada:

Verificar se o TSS está funcionando, com notas antes e depois com status de Uso Autorizado:

SBRTOTVSRPW4:

Se o TSS não estiver funcionando, solicitar que seja reiniciado e reenviar a notas. Ou reiniciar você pode reiniciar ele pelo procedimento  Como parar o serviço do TSS no servidor. no serv Se o TSS estiver OK, seguir para os próximos passos

 

1 – FORMA DE CORREÇÃO:

Rodar este qg parar o ver o status da NF e mudar de 1 – Não Gerada para o status 2 – Gerada e reenviar a nota pelo ft0909

 

FOR EACH nota-fiscal

    WHERE nota-fiscal.cod-estabel = "98"

    AND   nota-fiscal.serie = "1"

    AND   nota-fiscal.nr-nota-fis = "0056918".

 // ASSIGN nota-fiscal.idi-sit-nf-eletro = 2.

    DISP        string(nota-fiscal.idi-sit-nf-eletro) WITH WIDTH 300.

END.

 

2 – FORMA DE CORREÇÃO:

Copiar a chave da Nota Fiscal, acessar o banco .

6 e executar a linha SELECT da Query abaixo primeiro para encontrar a NF, se encontrar, executar a linha delete da query para apagar a nota no banco e então poder reenviá-la novamente pelo FT0909 ou MOFT100

g:\depto\BancosSQL.xlsx

TSS12 outras empresas e estabs

TSS12-2 estab 75

SELECT * FROM SPED050 WHERE NFE_ID = '35220314158418000136550010000384971059057986';

SELECT * FROM SPED054 WHERE NFE_ID = '35220314158418000136550010000384971059057986';

 

Deletar ou Inativar

 

delete FROM SPED050 where nfe_id = '35230214158418000217550010005457921857095588'

 

UPDATE SPED050 SET D_E_L_E_T_ = '*', R_E_C_D_E_L_ = R_E_C_N_O_

WHERE NFE_ID = '35220314158418000136550010000384971059057986';

UPDATE SPED054 SET D_E_L_E_T_ = '*', R_E_C_D_E_L_ = R_E_C_N_O_

WHERE NFE_ID = '35220314158418000136550010000384971059057986';

 

Situação:

A  GNRE das NFs 63.015 e 63.032 foram geradas conforme abaixo e não integram do APB, conseguem verificar o ocorrido e me retornar, por favor. Se possível já efetuar a correção de integração:

Tem que Eliminar as guias, gerar novamente.

 

Se não conseguir eliminar as guias, usar o programa abaixo para mudar o status dela para "Guia Gerada no ERP" para conseguir eliminar e então poder gerar a guia novamente.

 

DEF VAR nota-fiscal LIKE nota-fiscal.nr-nota-fis.

DEF VAR estabel LIKE nota-fiscal.cod-estabel.

DEF VAR serie LIKE nota-fiscal.serie.

 

UPDATE estabel nota-fiscal serie WITH 1 COL TITLE "Informe os Dados da NF.".

 

FOR FIRST docto-gener EXCLUSIVE-LOCK

    WHERE docto-gener.tip-docto-gener = "cd0364"

        AND docto-gener.cod-inform-1 = TRIM(estabel) + "|" + TRIM(serie) + "|" + TRIM(nota-fiscal).

ASSIGN docto-gener.idi-inform-1 = 2.

END.

 

MESSAGE "Processamento conclu­ido!" VIEW-AS ALERT-BOX.

 

Quando rodar o programa, informar Estab, Nota, Serie para alterar para "Guia Gerada no ERP".

Então eliminar a guia:

Precisamos ver onde colocamos este detalhamento RECEITA INFORMADA EXIGE UM DETALHAMENTO:

Configuração dos Tributos para geração da GNRe:

Não precisa usar este programa:

 

Erro na Geração - GNRE

Verificar as inconsistências para as NFS abaixo:

Est

Ser

Nota Fis

Emissão

Nat Oper

Cliente/Fornec

UF Favorecida

Tributos das Guias

Integrado APB

99

3

0116304

01/10/2023

691015

178607

RS

GNRE ICMS UF Dest

Não

99

3

0116305

01/10/2023

691015

178608

RS

GNRE ICMS UF Dest

Não

99

3

0116306

01/10/2023

691015

912536

RJ

GNRE ICMS UF Dest

Não

99

3

0116516

02/10/2023

691015

953039

PA

GNRE ICMS UF Dest

Não

99

3

0116519

02/10/2023

691015

952793

AC

GNRE ICMS UF Dest

Não

99

3

0116520

02/10/2023

691015

952793

AC

GNRE ICMS UF Dest

Não

99

3

0116521

02/10/2023

691015

952393

RJ

GNRE ICMS UF Dest

Não

99

3

0116528

02/10/2023

691015

953662

MG

GNRE ICMS UF Dest

Não

99

3

0116533

02/10/2023

691015

513366

RJ

GNRE ICMS UF Dest

Não

99

3

0116537

02/10/2023

691015

522774

RJ

GNRE ICMS UF Dest

Não

99

3

0116544

02/10/2023

691015

955605

PR

GNRE ICMS UF Dest

Não

99

3

0116145

28/09/2023

691015

540336

SC

GNRE ICMS UF Dest

Não

 Erro apresentado - Tradução do Portador 0 e Modalidade 0 não encontrados ! Cadastre na Matriz de Tradução de Portador Externo PORTADOR, os correspondentes do portador 0 e da modalidade 0 no Datasul-EMS:

 

O Portador não pode ser 0

 

Para enviar para o contas a pagar, ele cria o título no SEFAZ correspondente, conforme exemplo abaixo, depois que já foi criada

Para Achar o SEFAZ correspondente, verificamos no CD0364 a UF Favorecida Ex. RS e procuramos no CD0401 uma secretária para o mesmo estado do RS, que era a 517543 e como no qg abaixo, alteramos o portador de 0 para igual ao portador-ap:

FOR EACH emitente WHERE

         emitente.cod-emitente = 462348:

    //ASSIGN emitente.portador = 34101.

    DISP emitente.portador

        emitente.port-prefer

        emitente.portador-ap.

END.

 

Bloquear faturamento automático

FATURAMENTO AUTOMATICO SOMENTE NA SANTILLANA estab 99 e 75 serie 3, NAS OUTRAS EMPRESAS PODE CONSULTAR PELO FT0909:

MOFT1870 rpw:

Moft1800 fat automatico:

Moft1820:

 

Quantidade maior que o saldo em estoque

Deposito não cadastrado

Localização não cadastrada para o deposito

Precisa cadastrar no esut1000 Parâmetros Diversos no PNLD:

 

 

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